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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-09-08 17:04

這個(gè)可以沖減你的固定資產(chǎn)入賬價(jià)值的

追問

2020-09-08 17:05

我們是采購貨,然后賣出的哦。是入的庫存商品。返利的這部分產(chǎn)品我們已出貨結(jié)轉(zhuǎn)成本了。請問怎么做賬

辜老師 解答

2020-09-08 17:08

那你這個(gè)就要沖減成本了
借:主營業(yè)務(wù)成本  -10000,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-1300
應(yīng)付賬款  -8700

追問

2020-09-08 17:26

請問留存?zhèn)涞挚圬浛畹姆道痤~。我能計(jì)入到預(yù)付賬款嗎?或者是其他應(yīng)收?

辜老師 解答

2020-09-08 17:28

貸方應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),就是預(yù)付賬款的

追問

2020-09-08 17:40

老師,不太明白,成本沖減1萬。因?yàn)槲胰霂斓臅r(shí)候是有把稅踢出的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不含稅的哦
這樣做可以嗎?
借:預(yù)付賬款  10000
  貸:主營業(yè)務(wù)成本  8700
         應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1300

借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1300
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1300

辜老師 解答

2020-09-08 17:41

是的,可以這樣賬務(wù)處理的

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這個(gè)可以沖減你的固定資產(chǎn)入賬價(jià)值的
2020-09-08 17:04:12
兩種方法的主營業(yè)務(wù)收入都不一樣?
2016-07-29 16:38:31
同學(xué)你好 借:管理費(fèi)用440 貸:銀行存款440 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:管理費(fèi)用
2020-09-11 16:57:32
銷售費(fèi)用-產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)
2020-08-04 14:41:52
您好 不需要單獨(dú)寫分錄 就在增值稅申報(bào)表主表留抵就好了
2021-11-01 15:58:16
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