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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-09-08 17:04

這個可以沖減你的固定資產(chǎn)入賬價值的

追問

2020-09-08 17:05

我們是采購貨,然后賣出的哦。是入的庫存商品。返利的這部分產(chǎn)品我們已出貨結(jié)轉(zhuǎn)成本了。請問怎么做賬

辜老師 解答

2020-09-08 17:08

那你這個就要沖減成本了
借:主營業(yè)務成本  -10000,
貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出-1300
應付賬款  -8700

追問

2020-09-08 17:26

請問留存?zhèn)涞挚圬浛畹姆道痤~。我能計入到預付賬款嗎?或者是其他應收?

辜老師 解答

2020-09-08 17:28

貸方應付賬款負數(shù),就是預付賬款的

追問

2020-09-08 17:40

老師,不太明白,成本沖減1萬。因為我入庫的時候是有把稅踢出的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不含稅的哦
這樣做可以嗎?
借:預付賬款  10000
  貸:主營業(yè)務成本  8700
         應交稅費-進項轉(zhuǎn)出1300

借:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出1300
   貸:應交稅費-未交增值稅 1300

辜老師 解答

2020-09-08 17:41

是的,可以這樣賬務處理的

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這個可以沖減你的固定資產(chǎn)入賬價值的
2020-09-08 17:04:12
兩種方法的主營業(yè)務收入都不一樣?
2016-07-29 16:38:31
同學你好 借:管理費用440 貸:銀行存款440 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:管理費用
2020-09-11 16:57:32
銷售費用-產(chǎn)品運費
2020-08-04 14:41:52
您好 不需要單獨寫分錄 就在增值稅申報表主表留抵就好了
2021-11-01 15:58:16
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