国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-07-30 18:06

發(fā)票上沒有剩余的金額了啊,前面幾個月的都做帳了,最后一個季度的這個月做賬啊

追問

2016-07-30 18:07

關(guān)鍵是有一個季度的報銷人員沒說有發(fā)票的,我做到內(nèi)賬,現(xiàn)在怎么處理

追問

2016-07-30 18:22

借管理費用547.5,貸,現(xiàn)金547.5,其他發(fā)票多余的數(shù)字不管可以嗎

追問

2016-07-30 18:24

或者把內(nèi)帳上547.5做到外賬,借管理費用,貸其他應(yīng)付款這樣可以嗎

曉海老師 解答

2016-07-30 17:31

<p>你好!如果前期已經(jīng)作帳,將發(fā)票剩余金額做到現(xiàn)在就可以不用做調(diào)整<br/></p>

曉海老師 解答

2016-07-30 18:19

<p>你好!外賬按發(fā)票金額減去已做帳金額的差入賬就可以<br/></p>

曉海老師 解答

2016-07-30 18:25

<p>你好!那你發(fā)票金額減去你外賬已做的金額,剩余的金額在這張憑證里做就可以了<br/></p>

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
&lt;p&gt;你好!如果前期已經(jīng)作帳,將發(fā)票剩余金額做到現(xiàn)在就可以不用做調(diào)整&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
2016-07-30 17:31:46
沒說要的話 可以先不開 這樣 收取的款項 先做預收賬款吧
2020-07-18 08:45:15
你好,借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2019-08-14 16:12:18
免收物業(yè)費也就是沒有現(xiàn)金的流入 不符合收入確認條件
2019-11-04 17:50:09
你好 支付電費,借;預付賬款,貸;銀行存款等科目 取得發(fā)票,借;管理費用等科目,貸;預付賬款
2020-03-18 16:30:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...