老師 你好 我們公司 期末調(diào)匯老有問(wèn)題 總賬與倉(cāng)庫(kù)對(duì)不上 這個(gè)怎么解決呢?
咩咩
于2016-07-30 10:10 發(fā)布 ??925次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-07-30 10:11
<p>你好,調(diào)匯與庫(kù)存沒(méi)有關(guān)系的</p><p>總賬與倉(cāng)庫(kù)對(duì)不上需要去查找是什么原因造成的</p>
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<p>你好,調(diào)匯與庫(kù)存沒(méi)有關(guān)系的</p><p>總賬與倉(cāng)庫(kù)對(duì)不上需要去查找是什么原因造成的</p>
2016-07-30 10:11:46

打個(gè)比方,這個(gè)期間就是2017年度,那倉(cāng)庫(kù)期初余額也就是2017年1月1日的倉(cāng)庫(kù)所有物品的數(shù)量或者金額,當(dāng)然倉(cāng)庫(kù)本期收入,就是本期入庫(kù)數(shù)量或者金額,本期支出就是本期出庫(kù)數(shù)量或者金額。倉(cāng)庫(kù)期末余額也就是2017年12月31日的數(shù)量或者金額。
倉(cāng)庫(kù)期初余額+倉(cāng)庫(kù)本期收入-倉(cāng)庫(kù)本期發(fā)出=倉(cāng)庫(kù)期末余額。
總賬期初余額代表的是財(cái)務(wù)核算上的余額,財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)應(yīng)該要與倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)一致,不一致就說(shuō)明有問(wèn)題了。
總賬期初余額+總賬借方發(fā)生額-總賬貸方發(fā)生額=總賬期末余額。
上面的公式和下面的公式比對(duì)著看,其實(shí)代表的意思差不多,就是角度不同而已。
2018-11-10 09:19:49

你好,一是獨(dú)立核算的還是非獨(dú)立核算的,二分公司是否跨區(qū)域了?
2021-08-06 14:08:22

我們一般是用公司的電子表格將數(shù)據(jù)導(dǎo)入后細(xì)化分出來(lái),然后銷(xiāo)管財(cái)費(fèi)用再分給各倉(cāng)就好了同學(xué),。
2019-08-28 13:11:43

你好,直接用分錄調(diào)平就可以了
2020-02-27 15:18:33
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