
有一筆費(fèi)用是我方支付給客戶的,我已做了借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款-客戶。但現(xiàn)在這筆費(fèi)用由供應(yīng)商來承擔(dān)。我怎么做憑證?
答: 借 其他應(yīng)收款- 供應(yīng)商 貸 管理費(fèi)用
老師 供應(yīng)商的返利沖銷應(yīng)付帳款,如何做帳?
答: 返利開紅字發(fā)票 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)貨時(shí),供應(yīng)商贈(zèng)送了一批不同本品的商品作為贈(zèng)品給我們,這些贈(zèng)品可以銷售也可以當(dāng)促銷商品贈(zèng)送出去,請(qǐng)問這秕贈(zèng)品怎么入帳?若贈(zèng)品銷售出去或當(dāng)促銷品送出去又怎么做帳?謝謝!
答: 您好,贈(zèng)品入賬,按照營業(yè)外收入入賬。銷售出去或者是送出去都是視同銷售,正常做賬

