老師,跨月的專票錯了開了一張負數(shù)發(fā)票,又開了一張正數(shù)發(fā)票,分錄怎么做,這幾張負數(shù)票和正數(shù)票怎么保存呢
Jilian
于2020-09-03 12:17 發(fā)布 ??2365次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2020-09-03 12:18
您好負數(shù)發(fā)票和證書發(fā)票一起入賬
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借方負數(shù):主營業(yè)務(wù)收入
貸方負數(shù):應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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您好負數(shù)發(fā)票和證書發(fā)票一起入賬
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借方負數(shù):主營業(yè)務(wù)收入
貸方負數(shù):應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2020-09-03 12:18:20

您好
請問上月藍字發(fā)票怎么寫的分錄
2020-09-03 12:09:53

借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)
成本跟著收入走
2019-06-11 10:50:33

你好;? ? 具體是什么業(yè)務(wù)的;? 開票了你肯定要做賬的??
2022-01-18 09:32:37

借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)
成本跟著收入走
2019-06-11 10:43:55
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