內(nèi)賬,我們外賬借現(xiàn)金。貸 收入 應(yīng)交增值稅 那內(nèi)賬呢,因?yàn)榻痤~不一樣,內(nèi)賬我們收入只記現(xiàn)金,貸 收入。這樣做的話,增值稅怎么計(jì)提 如果不計(jì)提坐在收入里,會(huì)計(jì)分錄是什么?
宋春麗
于2016-07-26 20:35 發(fā)布 ??879次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-07-26 20:50
就是說我在外賬交了1000的稅,在內(nèi)賬里借稅金及附加,貸銀行存款對(duì)嗎
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業(yè)務(wù):發(fā)生100萬銷售收入。 求:增值稅會(huì)計(jì)分錄。 一,確認(rèn)收入時(shí) 借:銀行存款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 97.08 應(yīng)交稅金-增(銷)2.92 二,繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交)2.92 貸 :銀行存款2.92 。 這個(gè)二級(jí)科目后的(銷)(已交)之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,
2015-10-29 17:17:09

借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56

<p>你好,內(nèi)帳增值稅是不做計(jì)提的</p><p>扣繳計(jì)入管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)稅金及附加</p>
2016-07-26 20:46:17

借應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-05-04 10:02:37

這個(gè)就是需要繳納增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅
2019-12-31 17:11:29
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鄒老師 解答
2016-07-26 20:46
鄒老師 解答
2016-07-26 20:51