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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-28 17:07

你好    計入了成本或者費用  用發(fā)票原件。   后面抵扣用發(fā)票復(fù)印件 備注清楚原件在什么憑證號即可,

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你好 計入了成本或者費用 用發(fā)票原件。 后面抵扣用發(fā)票復(fù)印件 備注清楚原件在什么憑證號即可,
2020-08-28 17:07:54
你好 你說的是沒有認(rèn)證的發(fā)票 你進項稅是走到待認(rèn)證進項稅還是說做到了成本或者費用里面去了 。 前面成本費用用發(fā)票 。 后面用發(fā)票復(fù)印件。
2020-08-28 16:45:31
你好,呃呃,可以,
2019-03-18 22:34:48
您好,借應(yīng)付賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,借其他業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。借成本費用,貸應(yīng)付賬款
2021-11-22 09:30:46
一、 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 二、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 三、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 四、交稅 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 就是補交的稅務(wù)罰款及滯納金 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 五、借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-08-21 09:13:31
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