代開出來的普票是樣子的?銷售方是稅務(wù)局,然后備注 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司 問
一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對(duì)外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)虧損對(duì)已售部分的影響 假設(shè)對(duì)外銷售數(shù)量為 X,則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內(nèi)部銷售收入與成本: 借:營業(yè)收入 90×(X%2B2) 貸:營業(yè)成本 90×(X%2B2) 調(diào)整已售部分成本(補(bǔ)回內(nèi)部虧損): 借:營業(yè)成本 10X 貸:存貨 10X 調(diào)整庫存成本(還原原始成本): 借:存貨 80(2×(100-60)) 貸:營業(yè)成本 80 答
請(qǐng)問老師 企業(yè)減少認(rèn)繳注冊(cè)資本需要做會(huì)計(jì)分錄嗎 問
您好,不用,這個(gè)不用做賬務(wù)處理的 答
旅客運(yùn)輸行業(yè)的掛靠車輛的車主開發(fā)票怎么管理? 問
你好,你是說開車輛的發(fā)票給你們公司是嗎? 答
老師,有沒有財(cái)務(wù)制度的模版有沒有財(cái)務(wù)制度的模版, 問
您好,可以的,給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答

如果沒辦法有外匯進(jìn)來,我們申報(bào)了退稅,會(huì)怎么樣
答: 要退回來的,收到外匯了才可以退稅的
老師,出口退稅匯總表 是怎么來的?免抵退稅申報(bào)匯總表 和出口退稅匯總表 不一樣的?生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.1 外貿(mào)企業(yè)退稅申報(bào)統(tǒng)2.1 生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)系統(tǒng) 外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)系統(tǒng) 生產(chǎn)企業(yè)在線版申報(bào)退稅系統(tǒng) 外貿(mào)企業(yè)在線版申報(bào)退稅系統(tǒng) 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.1 單機(jī)版的 退稅申報(bào)管理系統(tǒng)(擎天軟件) 這些申報(bào)系統(tǒng)有什么異同 老師
答: 同學(xué),生產(chǎn)型退稅適合生產(chǎn)型制造企業(yè)出口貨物,外貿(mào)企業(yè)退稅適合于外貿(mào)公司出口貨物。他們的異同在于企業(yè)性質(zhì)不一樣,退稅的方式也不一樣,生產(chǎn)型企業(yè)實(shí)行的是免抵退,外貿(mào)企業(yè)實(shí)行的免退。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)出口退稅需要留查的資料,免抵退稅申報(bào)匯總表,免抵退稅申報(bào)匯總表附表是指什么
答: 同學(xué)你好 如是外貿(mào)企業(yè),應(yīng)存留如下資料:1.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表》;2.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表》;3.《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表》;4.出口貨物退(免)稅正式申報(bào)電子數(shù)據(jù);5.下列原始憑證;(1)增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))、出口退稅進(jìn)貨分批申報(bào)單、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(提供海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的,還需同時(shí)提供進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單);(2)委托出口的貨物,還應(yīng)提供受托方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)簽發(fā)的代理出口貨物證明,以及代理出口協(xié)議副本;(3)屬應(yīng)稅消費(fèi)品的,還應(yīng)提供消費(fèi)稅專用繳款書或分割單、海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書(提供海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書的,還需同時(shí)提供進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單);(5)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料
老師,匯算清繳,這里的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填?有內(nèi)銷也有外銷,應(yīng)申報(bào)出口退稅,已申報(bào)退稅,未申報(bào)退稅
如果我們公司還沒收到外匯就不能進(jìn)行申報(bào)退稅,是嗎?假設(shè)12月5號(hào)收到外匯,那我12月10號(hào)可以申報(bào)退稅嗎


糊涂 追問
2020-08-27 17:45
樸老師 解答
2020-08-27 17:57