老師,我暈掉了,我把數(shù)據(jù)發(fā)給你,幫我看下如何填,營業(yè)收入:363230.81,營業(yè)成本:340761.43,稅金及附加:653.76,銷售費(fèi)用:4313.78,管理費(fèi)用:187751.11,財(cái)務(wù)費(fèi)用:-59.37.營業(yè)外收入(不征稅收入):169109.32.算出實(shí)際營業(yè)利潤是-1080.58.那請問季度申報(bào)表中營業(yè)收入填36323.81,營業(yè)成本填340761.43,利潤總額填-1080.58,然后要扣除不征稅收入是169109.32,實(shí)際利潤是-170189.32,這與我們算出來的實(shí)際利潤-1080.
寂寞的黑褲
于2016-07-25 19:13 發(fā)布 ??1007次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 注冊會計(jì)師
2016-07-25 21:19
老師,我重新再發(fā)次數(shù)據(jù),營業(yè)收入:363230.81,營業(yè)成本:340761.43,稅金:653.76,銷售費(fèi)用:4313.78,管理費(fèi)用:187751.11(其中不征稅收入結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用是169109.32),財(cái)務(wù)費(fèi)用:-59.37,營業(yè)外收入:政府補(bǔ)助:169109.32(作為不征稅收入處理)。老師,季報(bào)所得稅申報(bào)中:營業(yè)收入:363230.81,營業(yè)成本:340761.43,營業(yè)利潤是:收入363230.81-成本340761.43-稅金653.76-銷售費(fèi)用4313.78-管理費(fèi)用187751.11 169109.32(不征稅收入結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)費(fèi)用不得稅前扣除)-財(cái)務(wù)費(fèi)用-59.37 營業(yè)外收入169109.32=168028.74。這營業(yè)利潤168028.74分析是否正確。然后扣除不征稅收入169109.32=-1080.58.是這樣嗎
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是的,稅金及附加也是損益科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-06-20 10:35:50

-1080.58算出來是是叫做會計(jì)上是叫做利潤總額 也就是稅法中講的會計(jì)利潤
調(diào)整完不征稅收入后的-170189.32稅法上成為應(yīng)納稅所得額
你給的這個(gè)問題不是很完整
后面有什么問題你可以在描述一下
2016-07-25 20:53:44

營業(yè)收入填寫363230.81 營業(yè)成本填寫340761.43 ,利潤總額填寫-1080.58
2016-07-25 18:05:17

是的,應(yīng)當(dāng)加上這兩部分以及相應(yīng)成本、支出。
2018-10-12 11:11:02

你好:不扣除不征稅收入的進(jìn)行申報(bào)。
2016-07-25 17:38:17
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