
我們企業(yè)6月份預付了一部分貨款,記在了應付賬款的借方,發(fā)票未到,7月份發(fā)票到了,剩余的貨款也結清了,這應該怎么做分錄
答: 你好,沖減之前計入應付賬款的金額,借:現(xiàn)金或銀行 貸:應付賬款
供應商8月送耗材做借原材料,貸應付賬款,8底開發(fā)票但是賬款沒有付怎樣做分錄?如果9月付了貨款分錄怎樣做?做內(nèi)賬是不是發(fā)票不用管,只做送貨分錄和付款的分錄
答: 8月份不做分錄的 9月份做 借:應付賬款 貸:銀行存款 是的,內(nèi)帳核算是那么理解的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
期初建賬 出現(xiàn)之前的欠款應付賬款。貨款貸方多。 怎么做分錄
答: 你好 你期初建賬 先把你科目余額整理好在建賬 不然你試算平衡不了的。 你這個欠款應付賬款 意思是要付款的嗎

