
我們企業(yè)6月份預(yù)付了一部分貨款,記在了應(yīng)付賬款的借方,發(fā)票未到,7月份發(fā)票到了,剩余的貨款也結(jié)清了,這應(yīng)該怎么做分錄
答: 你好,沖減之前計入應(yīng)付賬款的金額,借:現(xiàn)金或銀行 貸:應(yīng)付賬款
供應(yīng)商8月送耗材做借原材料,貸應(yīng)付賬款,8底開發(fā)票但是賬款沒有付怎樣做分錄?如果9月付了貨款分錄怎樣做?做內(nèi)賬是不是發(fā)票不用管,只做送貨分錄和付款的分錄
答: 8月份不做分錄的 9月份做 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是的,內(nèi)帳核算是那么理解的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
期初建賬 出現(xiàn)之前的欠款應(yīng)付賬款。貨款貸方多。 怎么做分錄
答: 你好 你期初建賬 先把你科目余額整理好在建賬 不然你試算平衡不了的。 你這個欠款應(yīng)付賬款 意思是要付款的嗎
本月銷售的貨,客戶下個月才付款,而且有時候不要發(fā)票,有時候要發(fā)票,都走的公賬,這個月應(yīng)該怎么做分錄,下個月收到貨款了未發(fā)票怎么做分錄
公司去年預(yù)付款是2000元,現(xiàn)在又買了商品,貨收到了,發(fā)票也收到了,應(yīng)付貨款5288元,應(yīng)該怎么做分錄把預(yù)付款抵了呢?
我們和廠家合作兩年,有一筆貨款發(fā)票開完了,但是發(fā)過來的貨質(zhì)量有問題,所以一直掛賬沒有付款,想著不合作了,我想平賬該怎么做分錄呢

