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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-08-26 15:55

你好,認繳了600萬 ,這個時候不應(yīng)當(dāng)做這個分錄( 借 其他應(yīng)收款-股東名稱 ,貸 實收資本)
股東實際繳納了出資,才通過實收資本科目核算的
現(xiàn)在公司想做驗資報告,股東需要繳納600萬出資才是的

Esther  追問

2020-08-26 15:57

老師  這個分錄是好多年前的會計做的 太久遠了 現(xiàn)在如果再繳納600萬的話 我應(yīng)該怎么做賬呢

鄒老師 解答

2020-08-26 15:58

你好,借;銀行存款等科目,貸;實收資本

Esther  追問

2020-08-26 15:59

那我的實收資本現(xiàn)在不就1200萬了嗎  需要調(diào)以前的賬?
我現(xiàn)在報表上顯示實收資本600萬 表面看是不是就意味著我已經(jīng)足額實繳了

鄒老師 解答

2020-08-26 16:00

你好,之前的600萬只是認繳,不應(yīng)當(dāng)計入實收資本核算,你應(yīng)當(dāng)把這個分錄沖銷(借 其他應(yīng)收款-股東名稱 ,貸 實收資本)
然后根據(jù)實際繳納情況做這個分錄,借;銀行存款等科目,貸;實收資本

Esther  追問

2020-08-26 16:04

好的 老師 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想讓報表上看起來是已經(jīng)實繳了的  那我是不是也可以不用調(diào)整  我現(xiàn)在報表實收資本就是600萬

鄒老師 解答

2020-08-26 16:05

你好,需要調(diào)整,之前不應(yīng)當(dāng)計入其他應(yīng)收款核算的,之前的這個分錄(借 其他應(yīng)收款-股東名稱 ,貸 實收資本)是錯誤的

Esther  追問

2020-08-26 16:07

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2020-08-26 16:09

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,認繳了600萬 ,這個時候不應(yīng)當(dāng)做這個分錄( 借 其他應(yīng)收款-股東名稱 ,貸 實收資本) 股東實際繳納了出資,才通過實收資本科目核算的 現(xiàn)在公司想做驗資報告,股東需要繳納600萬出資才是的
2020-08-26 15:55:13
不可以哦,應(yīng)收賬款是應(yīng)收客戶的往來款,跟股東資本無關(guān)
2015-12-12 15:53:53
你好,不可以的
2017-04-27 11:45:02
你好,需要找老板把這180萬的欠款收回才是的
2019-12-26 14:01:33
之前的不用去管了
2020-01-05 17:18:12
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