
老師,我們是一家建筑公司,一家掛靠公司最近要結(jié)算,這筆賬該怎樣處?掛靠公司結(jié)算的工程是一年多以前的,是我們公司的前身的工程,我們現(xiàn)在這個(gè)公司是接的那個(gè)公司,并換了公司名稱。款項(xiàng)打入我們公司,再從我們公司轉(zhuǎn)給掛靠公司,由我們公司開發(fā)票給結(jié)算單位.
答: 您說的這種情況,應(yīng)該作為您公司的施工項(xiàng)目核算,一般有兩種核算方法。 一是將工程轉(zhuǎn)包給該公司,按您公司開出的發(fā)票金額確認(rèn)收入,另一公司到 稅務(wù)局發(fā)票(或是自開)給您公司作為成本扣除。 一是按您公司開出的發(fā)票金額確認(rèn)收入,另一公司提供材料、人工和其他的費(fèi)用發(fā)票作為成本。
老師,我們是建筑公司,甲方給我們已經(jīng)付款了,我們沒有給他們開發(fā)票,用結(jié)算單掛帳,怎么掛帳
答: 借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請問我們是建筑公司,給甲方開的發(fā)票比結(jié)算金額多,工程完工,她們不再撥款,這個(gè)我該怎么處理???謝謝!
答: 同學(xué)。你這個(gè)開具負(fù)數(shù)發(fā)票把多開具的沖紅處理。

