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送心意

閻老師

職稱中級會計師

2020-08-25 11:27

你好,您的問題和圖片不一樣。

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您好,1、在程序上,需要做專項申報,年度匯算清繳的時候,分別填寫,A105000納稅調整項目明細表,A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表,A105091資產損失(專項申報)稅前扣除及納稅調整明細表。來將這部分損失列入成本費用。2、稅務局那邊需要您與專管員溝通,同意后,重新申報2016年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報表,把這部分費用加進去就行了。
2018-04-18 22:48:43
你好,您的問題和圖片不一樣。
2020-08-25 11:27:37
計算的是2016年當期的減值。所以不用以前年度損益調整
2019-09-07 20:44:07
您好,資產減值損失借方表示增加,貸方表示減少。以前年度損益調整,借方表示減少,貸方表示增加。
2017-12-23 16:43:38
同學,你好 可以不寫后面的損益明細
2021-09-03 21:27:06
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