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送心意

林夕老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-20 22:14

你好:
報(bào)銷時(shí):
借:管理費(fèi)用(平臺(tái)費(fèi))
主營業(yè)務(wù)收入(實(shí)際到賬收入)
貸:銀行存款(報(bào)銷費(fèi)用)

小謝 追問

2020-08-20 22:21

刷單為什么用管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)收入呢

林夕老師 解答

2020-08-20 22:24

你好:
如果是訂單,就需要確認(rèn)收入。因?yàn)槭撬?,所以把收入紅沖。
差額計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
或者管理費(fèi)用-刷單支出。
在實(shí)務(wù)中,沒有特殊區(qū)分,老師建議是計(jì)入管理費(fèi)用。

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你好: 報(bào)銷時(shí): 借:管理費(fèi)用(平臺(tái)費(fèi)) 主營業(yè)務(wù)收入(實(shí)際到賬收入) 貸:銀行存款(報(bào)銷費(fèi)用)
2020-08-20 22:14:17
貨物本金是公戶直接轉(zhuǎn)給個(gè)人嗎a
2019-08-27 10:31:59
你支付給個(gè)人,借其他應(yīng)收款貸銀存 收到借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 然后做一個(gè)借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2020-09-07 16:32:29
同學(xué)你好 借銀行/其他貨幣資金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款 銷售費(fèi)用沒有發(fā)票調(diào)增就可以了
2020-09-07 15:36:26
你好!刷單款是怎么給第三方的?當(dāng)時(shí)賬務(wù)怎么處理的?
2019-12-03 09:23:20
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