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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-07-20 10:39

因為沒有期初余額,所以開始業(yè)務(wù)的時候,是老板轉(zhuǎn)錢到基本戶,分錄是借銀存,貸其他應(yīng)付--老板,那另外一個老板墊付錢,是借原材料,貸其他應(yīng)付--另一老板,后來用銀行的錢還另一老板的錢了,是借其他應(yīng)付款--另一老板,貸銀存,這樣對吧,那欠的還是第一老板的錢是以

鄒老師 解答

2016-07-20 10:31

1,內(nèi)帳可以不用計提
2,是的
3,也可以,但是需要保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤

鄒老師 解答

2016-07-20 11:42

你好,分錄是對的,沒有期初余額,會導(dǎo)致你的余額是錯誤 的

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
1,內(nèi)帳可以不用計提 2,是的 3,也可以,但是需要保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤
2016-07-20 10:31:22
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
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