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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-12 10:19

你好,
去的3000在匯算時(shí)調(diào)整了么

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那要看是什么發(fā)票,就如何處理
2017-06-04 21:50:59
支付時(shí)做了一張憑證的分錄是:(假定金額是500元) 借:管理費(fèi)用 500 貸:庫存現(xiàn)金 500 一直沒收到票,沖銷原憑證,再更正 借:管理費(fèi)用 -500 貸:庫存現(xiàn)金 -500 借:其他應(yīng)付款——XX公司 500 貸:庫存現(xiàn)金 待發(fā)票到了,再從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 本身沒有發(fā)票時(shí),應(yīng)該直接是: 借:其他應(yīng)付款——XX公司 500 貸:庫存現(xiàn)金
2017-05-31 11:08:35
你好, 去的3000在匯算時(shí)調(diào)整了么
2020-08-12 10:19:35
你好,按2500的實(shí)際支出來計(jì)入管理費(fèi)用
2019-08-30 14:05:06
可以的,做管理費(fèi)用福利費(fèi)里面,但是不允許抵扣所得稅。
2021-09-14 10:35:09
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