
發(fā)票6月開全年,6月和7月以后每月都是:借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金
答: 那要看是什么發(fā)票,就如何處理
老師,全年3月份有一張做了管理費(fèi)用用現(xiàn)金支付的憑證,到10月還沒有收到發(fā)票,就用紅字沖了管理費(fèi)用和現(xiàn)金,不合理。應(yīng)該怎樣調(diào)賬呢
答: 支付時(shí)做了一張憑證的分錄是:(假定金額是500元) 借:管理費(fèi)用 500 貸:庫存現(xiàn)金 500 一直沒收到票,沖銷原憑證,再更正 借:管理費(fèi)用 -500 貸:庫存現(xiàn)金 -500 借:其他應(yīng)付款——XX公司 500 貸:庫存現(xiàn)金 待發(fā)票到了,再從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 本身沒有發(fā)票時(shí),應(yīng)該直接是: 借:其他應(yīng)付款——XX公司 500 貸:庫存現(xiàn)金
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 我想問下比方說我們這個(gè)月行政部門現(xiàn)金支出有2500元 但是拿到的發(fā)票只有2000元 其中有500是不能拿到發(fā)票的?那我們的行政人員就拿了同類型的發(fā)票來抵 金額共560 那我們記賬的時(shí)候是按實(shí)際麻煩的票的金額2560來計(jì)入管理費(fèi)用 還是按2500的實(shí)際支出來計(jì)入管理費(fèi)用呢?
答: 你好,按2500的實(shí)際支出來計(jì)入管理費(fèi)用
6月份交的電費(fèi),沒有發(fā)票來,可以預(yù)提 借:管理費(fèi)用的_電費(fèi),貸:現(xiàn)金?
公司給個(gè)人入保險(xiǎn),有電子保單,需要發(fā)票嗎?需要發(fā)票才可以入賬嗎?每人一百一共六人就是600,借管理費(fèi)用保險(xiǎn)貸記現(xiàn)金,可以嗎?
2月份開了份租房發(fā)票20000元,借 管理費(fèi)用,貸 現(xiàn)金 之后分了一年每個(gè)月分?jǐn)偭?借 管理費(fèi)用 貸 待攤費(fèi)用,這樣操作對嗎

