
老師你好!我在5月收到發(fā)票,但款沒付,我做了借,管理費用 貸,應付賬款。6月付款時我又做了借,管理費用 貸,應付賬款。借,應付賬款 貸,銀行存款?,F(xiàn)在應付賬款貸方有余額,我要怎樣調(diào)賬
答: 您好 借:管理費用 借方紅字 貸:應付賬款 貸方紅字 您6月份多做了一遍
借:待攤費用18000 貸:銀行存款18000 借:管理費用1500 貸:待攤費用1500 借:管理費用--稅費1164 貸:銀行存款1164 鈞喬老師,這是一次性開的2021年全年的發(fā)票,不能直接做費用嘛?如果這樣攤銷攤完到明年年底了。但這是今年的租金呀
答: 同學您好,您如果生今年的話,可以現(xiàn)在一次記入的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,發(fā)票開了200,實際單位只能報180,我做賬是按180做嗎?借:管理費用 180貸:銀行存款 180
答: 同學,你好,按180做就行

