
老師,建筑預(yù)交印花稅后申報(bào)印花稅預(yù)交部分如何填申報(bào)表?謝謝!
答: 只要是預(yù)繳的就填寫在預(yù)繳欄的哦
本月異地預(yù)交的印花稅大于本月申報(bào)的印花稅,如何填報(bào)
答: 你好,按本月申報(bào)填寫已繳,余下的下個(gè)月填寫,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
印花稅外地預(yù)交過了,現(xiàn)在本地申報(bào)印花稅申報(bào)表怎么體現(xiàn)
答: 應(yīng)該填寫《附列資料(四)》和主表。《附列資料(四)》應(yīng)將異地提供建筑服務(wù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租異地不動(dòng)產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3欄“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”、第4欄“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”、第5欄“出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”中。其中,第4列“本期實(shí)際抵減稅額”填寫第3列“本期應(yīng)抵減稅額”與主表中本期應(yīng)納稅額相比較的較小者。如果主表中應(yīng)納稅額較小則填寫應(yīng)納稅額,并將差額填寫在第5列“期末余額”中。在主表中,上述已預(yù)繳稅款會(huì)體現(xiàn)在第28欄“分次預(yù)繳稅款”中,根據(jù)報(bào)表邏輯關(guān)系計(jì)算,不會(huì)形成重復(fù)交稅。


波斯貓 追問
2020-08-08 12:14
莊老師 解答
2020-08-08 12:25
波斯貓 追問
2020-08-08 12:31
莊老師 解答
2020-08-08 12:56
波斯貓 追問
2020-08-08 14:12
莊老師 解答
2020-08-08 15:33