
我們公司現(xiàn)在是5月份辦的營(yíng)改增,然后季度報(bào)稅,4月份報(bào)的是營(yíng)業(yè)稅地稅,56月份報(bào)國(guó)稅增值稅,現(xiàn)在有一個(gè)季度銷售不到9萬免稅,我們公司5月份開票44770.2,6月開票47690.6,合計(jì)是9W2,但是國(guó)稅報(bào)的是不含稅的銷售額是8W9,不知道這個(gè)現(xiàn)在怎么操作,能減免嗎
答: 應(yīng)該是不可以的,這個(gè)9萬元是按照季度計(jì)算的,你可以撥打12366 納稅服務(wù)熱線 咨詢一下
營(yíng)改增企業(yè),國(guó)稅增值稅申報(bào),填申報(bào)表1未開具發(fā)票銷售額,填含稅金額還是不含稅金額?
答: 您好!不含稅金額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
商品購進(jìn)額(含增值稅)=營(yíng)業(yè)成本+進(jìn)項(xiàng)稅額和商品銷售額(含增值稅)=營(yíng)業(yè)收入+銷項(xiàng)稅額,
答: 同學(xué)你好,是的,是這樣!
我說營(yíng)業(yè)稅啊,不是營(yíng)改增了嗎,我只是想問法定營(yíng)業(yè)額是含稅的還是不含稅的
這個(gè)《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》表怎么填,7月份不含稅銷售額是36769.41,填在不含稅銷售額1下面對(duì)嗎?,其余的還需要填哪個(gè)
營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表里面填進(jìn)去不含稅銷售額后得出的稅額跟發(fā)票實(shí)際稅額不一致有關(guān)系嗎
營(yíng)改增企業(yè)年不含稅銷售額小于等于500萬,唯小規(guī)模納稅人,中的營(yíng)改增企業(yè)怎么理解?

