
如果上個月管理費(fèi)用明細(xì)科目?分錄怎么做?錄入有誤,那么這個月可以紅沖管理費(fèi)用嗎,管理費(fèi)用不是月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎,這個月如果紅沖可以嗎?結(jié)轉(zhuǎn)那筆也要沖紅嗎
答: 你好,可以的,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。需要結(jié)轉(zhuǎn)。
購買世紀(jì)中稅網(wǎng)申系統(tǒng)分錄?管理費(fèi)用明細(xì)科目是什么?
答: 辦公費(fèi)吧
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們5月繳納的5-8月的我物業(yè)費(fèi),當(dāng)時我直接計入到5月的管理費(fèi)用里了,現(xiàn)在想調(diào)整一下分錄,用別的科目過一下,然后分開攤銷計入每月的期間損益里,我怎么做?
答: 借預(yù)付借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付


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2020-08-07 09:31
郭老師 解答
2020-08-07 09:44