
老師:小規(guī)模納稅人,銀行進賬18100,是大家湊的,以外面某個人的名義轉(zhuǎn)進公司基本戶,又作工資和社保給大家發(fā)出去了,這個應怎么做憑證?這個錢不用再還的,不能掛其他應付款。而且個人應承擔的社保也收不回來,因為大家自己湊的錢付自己社保,多出的錢又從工資返還給大家了,只是從賬戶上過一下,應該如何處理呢?
答: 您好,借銀行存款,貸營業(yè)外收入
老師,我們小規(guī)模納稅人公司大股東把股權(quán)轉(zhuǎn)給了小股東,以前走賬發(fā)工資都是大股東存的錢,掛其他應付款~ 大股東20萬,現(xiàn)在他們私下算清了,賬上的分錄要沖了嗎?這個我怎么做賬?
答: 你好,同學。 需要沖,如果 結(jié)清了,就需要了, 你是作為資本公積處理。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人需要注銷,實收資本為0,股東之前借款給公司35萬,做的其他應付款。 現(xiàn)在虧損無力償還股東,這個怎么轉(zhuǎn)?需要把借款轉(zhuǎn)入 實收資本嘛?憑證怎么做?會影響簡易注銷嘛?
答: 你好,同學。 你這就是不支付了 借 其他應付款 貸 營業(yè)外收入,你這是屬于不支付的負債,不是資本的
司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)需要注銷,但“其他應付款”下是掛著幾萬元,是法人轉(zhuǎn)來用于公司經(jīng)營的,現(xiàn)如何處理好?
公司小規(guī)模納稅人,前期已計提物業(yè)費,一直未付款掛在其他應付款科目上,目前收到物業(yè)費普票,這個怎么做賬呢?
小規(guī)模納稅人一直借股東法人的錢周轉(zhuǎn),幾年下來其他應付款金額很大,并沒有實收資本,現(xiàn)在要注銷了該怎么處理?


開心 追問
2016-07-14 08:31
鄒老師 解答
2016-07-14 08:21