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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-08-06 09:54

不用,直接計入營業(yè)外收入就行了

7688 追問

2020-08-06 09:56

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2020-08-06 10:02

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
不用,直接計入營業(yè)外收入就行了
2020-08-06 09:54:06
返還給企業(yè)的話,記入其他收益。未實行全新會計制度的話,記入營業(yè)外收入。 直接減免的話,不需要賬務(wù)處理哦
2020-03-19 20:04:33
你好!這個是看情況的了。 本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人(以下簡稱增值稅納稅人)填寫。僅享受月銷售額不超過10萬元(按季納稅30萬元)免征增值稅政策或未達起征點的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報本表,即小規(guī)模納稅人當期《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”和第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”均無數(shù)據(jù)時,不需填報本表。
2022-04-18 10:21:15
您好 請問當期有需要減免的稅額嗎
2022-04-18 09:38:13
你好 是的 需要在附表四和增值稅減免稅申報明細表中申報
2019-05-08 16:18:09
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