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夜吟月光寒
于2020-08-05 15:01 發(fā)布 ??871次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-08-05 15:02
你好你們需要交增值稅的嘛
夜吟月光寒 追問
2020-08-05 15:04
一直虧損,不需要交
郭老師 解答
2020-08-05 15:09
你還那就不在主表需要交稅在19欄
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老師本期沒有銷項稅額,申報增值稅時可以只申報進項稅額嘛?
答: 你好,可以這樣處理的
#增值稅銷項稅額-進項稅額=0,在進行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
答: 這個一般增值稅欄次填寫0 這個
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問為什么在做增值稅申報時,系統(tǒng)檢測不到進項稅額的金額的呢?
答: 您好, 首先您需要在發(fā)票勾選平臺勾選簽名成功之后,然后可以在增值稅申報系統(tǒng)里看到您勾選成功的進項信息
補充申報增值稅能抵扣進項稅額嗎
討論
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢
上月進項稅額>銷項稅額,這次報稅應繳增值稅是0,稅盤已清卡,增值稅申報狀態(tài)為什么還停留在已申報未完稅。
老師好,1月的增值稅申報,高鐵票金額申報多了,也已經扣稅了,可以在申報2月增值稅時做進項稅額轉出嗎?
12月已結賬,增值稅申報,賬表核對里面,除了進項稅額(抵扣)和期末留抵不一致,其他都核對一致,能進行申報嗎?不能的話,需要如何調整呢?還是因為我的賬沒有做好?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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夜吟月光寒 追問
2020-08-05 15:04
郭老師 解答
2020-08-05 15:09