
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報表可以負(fù)數(shù)申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥蟮?
開具紅字發(fā)票后,需要辦理退稅還是直接在填寫納稅申報表時直接減去紅字銷售額?增值稅納稅申報表怎么填?
答: 通常做法是:直接在填寫納稅申報表時直接減去當(dāng)期銷售額的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財(cái)務(wù)報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
吳叁歲 追問
2020-08-05 10:39
樸老師 解答
2020-08-05 10:43
吳叁歲 追問
2020-08-05 10:45
樸老師 解答
2020-08-05 10:57