国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

軼塵老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-08-05 09:07

你好 如果退回重匯的話  直接 借:銀行存款 貸:銀行存款

吳曉婷 追問

2020-08-05 09:11

不匯款了的

軼塵老師 解答

2020-08-05 09:16

那就   借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用

吳曉婷 追問

2020-08-05 09:35

管理費(fèi)用不需要紅字吧

軼塵老師 解答

2020-08-05 09:38

可以用借方紅字表示

吳曉婷 追問

2020-08-05 09:50

好的,就是這兩種方法都可以咯

軼塵老師 解答

2020-08-05 09:53

是的!你的理解正確!

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
對的,你的理解是正確的
2020-08-11 15:31:51
你好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政策減免
2020-08-04 13:46:56
同學(xué)你好 1、我們員工出差借款5000元,開了借支單入賬。借其他應(yīng)收--張三,貸銀行存款。張三出差回來,拿了4000元的單子報(bào)銷。借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi),貸其他應(yīng)收款--張三。分錄對嗎?——還有1000沒有退回來,是么? 2、但是我們出納這邊她說,差點(diǎn)忘了張三有借款了,又去付款給張三了,我會計(jì)這邊應(yīng)該怎么做呢?——就是說忘記之前張三有借款,然后出納又付給張三4000,是么?
2020-08-27 09:33:36
你好 如果退回重匯的話 直接 借:銀行存款 貸:銀行存款
2020-08-05 09:07:35
你好,老師收到退還公司社保的分錄 借;銀行存款,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 借;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;管理費(fèi)用等科目,這個(gè)貸方是正數(shù),而不是負(fù)數(shù)
2020-07-15 09:12:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...