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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-07-13 14:26

你好!不用計提福利費,也就是說發(fā)放當月工資時就不計提不做了,當發(fā)生福利費開支,再入應付職工薪酬科目,然后轉管理費用-福利費.具體分錄:
發(fā)生時:
借:應付職工薪酬-福利費
貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
結轉時:
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-福利費

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相關問題討論
借:管理費用--福利費,貸:應付職工薪酬--福利費;借:應付職工薪酬--福利費貸:銀行存款
2018-08-27 16:02:37
你好 都是同一天打款的嗎 你把回單一起放著做一筆最終支付成功的分錄即可
2020-07-10 12:45:27
你好 你們之前是怎么做分錄的 實際業(yè)務?
2019-10-11 17:05:18
你好!計入福利費核算就可以
2019-06-28 10:45:23
你好!借:管理費用—福利費 貸:現(xiàn)金 如果你們按固定資產(chǎn)管理 借:固定資產(chǎn) 貸:現(xiàn)金 產(chǎn)生的折舊按月轉入借:管理費用—福利費 貸:累計折舊
2016-04-05 15:13:52
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