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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-08-04 16:32

你好,是的,是這樣的

曹玉鵬10097090 追問

2020-08-04 16:35

是不是做賬,負(fù)數(shù)太多的賬,都不太好

鄒老師 解答

2020-08-04 16:39

你好,如果是預(yù)付賬款負(fù)數(shù),就在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次體現(xiàn),沒有什么不好的啊

曹玉鵬10097090 追問

2020-08-04 17:56

老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤是根據(jù)利潤表上的凈利潤來填寫的嗎

鄒老師 解答

2020-08-04 17:58

你好,未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計

曹玉鵬10097090 追問

2020-08-04 18:01

這個數(shù)據(jù)哪里來呢

鄒老師 解答

2020-08-04 18:02

你好,未分配利潤期初數(shù)是資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤數(shù)據(jù),凈利潤本年累計是利潤表的凈利潤本年累計數(shù)據(jù)

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你好,是的,是這樣的
2020-08-04 16:32:54
你好同學(xué),預(yù)付貨款計入預(yù)付賬款就可以
2019-11-11 09:47:35
第一個問題: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 沒有設(shè)預(yù)付賬款,直接可以用應(yīng)付賬款這個科目進(jìn)行核算處理。 那就是應(yīng)付會計進(jìn)行賬務(wù)處理。
2020-05-03 21:07:42
您好!借材料采購 30 貸預(yù)付賬款10 銀行存款5,應(yīng)付賬款15
2019-02-27 11:20:31
你好,可以的,可以這么做的。
2020-07-03 18:05:11
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