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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-08-04 14:34

你好,去年沒有抵扣,就不應當做你提供的這個分錄(借:應交稅費-減免 ,貸:管理費用)
實際減免的時候才做這個分錄的

追逐我的明天。 追問

2020-08-04 14:38

老師 那老師現(xiàn)在怎么處理

鄒老師 解答

2020-08-04 14:38

你好,你需要把去年減免的分錄紅沖,然后再今年補做減免分錄

追逐我的明天。 追問

2020-08-04 14:40

直接原分錄紅沖今年在做一張一樣的是嗎

鄒老師 解答

2020-08-04 14:41

你好,跨年沖銷的分錄,費用需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
然后做一筆減免分錄

追逐我的明天。 追問

2020-08-04 14:49

老師 沒有其他的方法嗎老師

鄒老師 解答

2020-08-04 14:50

你好,只能是這樣處理,沒有其他辦法的

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相關(guān)問題討論
你好,去年沒有抵扣,就不應當做你提供的這個分錄(借:應交稅費-減免 ,貸:管理費用) 實際減免的時候才做這個分錄的
2020-08-04 14:34:19
進項稅發(fā)票認證了嗎?借:管理費用 負數(shù) 借:應交稅費 就是稅金數(shù)從費用里沖出來
2018-04-12 15:52:05
同學你好 借,應交稅費 貸,以前年度損益調(diào)整、 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
2021-04-06 12:48:24
借 應交稅費 貸營業(yè)外收入
2019-01-02 08:50:10
你好,計入待攤費用核算 借;待攤費用 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2017-08-03 10:19:01
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