
老師請問下 去年金稅盤的費用我會計分錄是 借:應交稅費-減免 貸:管理費用 未抵扣現(xiàn)在抵扣的話怎么做分錄呀
答: 你好,去年沒有抵扣,就不應當做你提供的這個分錄(借:應交稅費-減免 ,貸:管理費用) 實際減免的時候才做這個分錄的
上年的會計分錄少做了一個科目,正確分錄應是借管理費用,應交稅費,貸現(xiàn)金的,現(xiàn)才發(fā)現(xiàn)做錯成借管理費用,貸現(xiàn)金了,本年的要如何調(diào)整?
答: 進項稅發(fā)票認證了嗎?借:管理費用 負數(shù) 借:應交稅費 就是稅金數(shù)從費用里沖出來
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月計提水利基金借管理費用,貸應交稅金,這月免征水利基金應該如何做會計分錄
答: 借 應交稅費 貸營業(yè)外收入


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2020-08-04 14:38
鄒老師 解答
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