
老師你好 提交申報(bào)表提示是增值稅普通發(fā)票銷售額比對(duì):當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)(-766655.75),當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)(-751209.38)這個(gè)是哪里問題啊
答: 你好!當(dāng)月有開紅字發(fā)票嗎?
你好 請(qǐng)問 票表 增值稅普通發(fā)票銷售額比對(duì) 提示 不通過 當(dāng)期銷售額填報(bào)異常 當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)415649.1+12469.4元。相差金額428118.5000000元 增值稅申報(bào)出現(xiàn)上述問題是怎么回事
答: 截圖你的申報(bào)表 你應(yīng)該是申報(bào)的不對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
提交增值稅申報(bào)表時(shí)提示當(dāng)前申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)0元必須大于等于當(dāng)前開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)814837元,這是報(bào)表填錯(cuò)了嗎?
答: 你好,是的,你發(fā)票收入都有814837,你收入不可能是0的


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2020-08-04 11:53
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