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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-08-03 23:39

開發(fā)票
借:應收賬款  10
貸:主營業(yè)務收入10(有增值稅另外考慮)
借:銀行存款  5
     其他應收款 5
貸:應收賬款10

芳兒 追問

2020-08-04 08:57

老師,這樣是不是從賬上就看不出來我們等于是代承包商收的回款

芳兒 追問

2020-08-04 09:03

之前想著收的款做到其他應收款,摘要注明代商戶收結算款,到時雙方做抵頂租金手續(xù),從賬上也好核對。本來客戶是事業(yè)單位不要發(fā)票誰知客戶又全額要發(fā)票呢,所以不知道怎么能既體現(xiàn)是代承包商收款,又不能讓稅務局看出已經(jīng)備案商業(yè)用房出租,因為從價計稅房產(chǎn)稅變更從租了,不知道怎么處理合適呢

宇飛老師 解答

2020-08-04 09:17

是,這樣不體現(xiàn)代收。但是如果要開票就只能交稅了。

芳兒 追問

2020-08-04 10:21

我們給客戶開票了,記入收入,承包商再給我們開等額發(fā)票做為成本,這樣處理合適嗎

宇飛老師 解答

2020-08-04 10:22

嗯,這樣子處理是可以的。

芳兒 追問

2020-08-04 11:23

老師,同樣的。電費我們正常交供電局了。記入借管理費用,貸銀行存款了。現(xiàn)在把承包商應承擔的電費收過來了已經(jīng)對公轉我們公戶了,那是不是要沖減之前記入我們費用的那部分,借銀行存款,借管理費用負數(shù),這樣做對著嗎

宇飛老師 解答

2020-08-04 11:26

是的,那其實就不是你們的費用了,沖掉即可。

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開發(fā)票 借:應收賬款 10 貸:主營業(yè)務收入10(有增值稅另外考慮) 借:銀行存款 5 其他應收款 5 貸:應收賬款10
2020-08-03 23:39:12
同學你好 很高興為你解答 違反現(xiàn)金管理辦法 但是實務中這樣的很多 誰開發(fā)票誰收款
2021-08-19 12:04:16
不能掛賬,應該計入成本費用類科目。只有股東借款年末不歸還才需要繳納個稅。
2019-12-20 10:23:08
可以的
2017-05-17 08:07:42
抄了下70萬?過渡一下嗎?和發(fā)票沒有關系啊
2019-07-30 16:39:58
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