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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-08-03 21:25

你好,同學(xué)。
你這里現(xiàn)在補(bǔ)了相關(guān)的利潤,那么同時要按總利潤10%提取盈余公積處理。
你這是沖之前年度的盈余公積的。
借 利潤分配  未分配利潤  13-1.3
盈余公積  1.3
貸 其他應(yīng)收款   13

虛心的荔枝 追問

2020-08-03 21:40

好的老師,然后稅務(wù)方面需要做如何處理嗎?比如2020年的匯算清繳?再比如2019年的匯算清繳已經(jīng)是做完的了,也是不用再理它了是嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-08-03 21:43

如果調(diào)整后,就表示 之前多交了稅,現(xiàn)在是
借 遞延所得稅資產(chǎn)
貸 以前年度損益調(diào)整

虛心的荔枝 追問

2020-08-03 23:54

老師老師,企業(yè)是按照小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目呢

陳詩晗老師 解答

2020-08-04 09:46

沒有這個科目,就直接用未分配利潤處理的

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你好,同學(xué)。 你這里現(xiàn)在補(bǔ)了相關(guān)的利潤,那么同時要按總利潤10%提取盈余公積處理。 你這是沖之前年度的盈余公積的。 借 利潤分配 未分配利潤 13-1.3 盈余公積 1.3 貸 其他應(yīng)收款 13
2020-08-03 21:25:53
第一個問題:可以按次月報銷處理。 直接作為次月的費用入賬處理。
2020-07-01 12:11:54
1、收到發(fā)票是先沖預(yù)提:金額以負(fù)數(shù)體現(xiàn) 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-暫估 2、報銷: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
2018-12-30 18:29:35
您好。 您說得很對哦,是這樣的。
2021-08-12 08:14:30
應(yīng)收票據(jù)計提利息的會計分錄是: 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:財務(wù)費用
2019-10-08 14:42:51
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