
老師你好,我公司要注銷(xiāo),未分配利潤(rùn)是正數(shù),其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),需要調(diào)報(bào)表嗎
答: 你好,其他應(yīng)付款余額需要結(jié)平?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 公司一直沒(méi)有業(yè)務(wù) 每個(gè)月就做3000元的工資 現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷(xiāo) 目前報(bào)表就現(xiàn)金 其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn)有數(shù)據(jù) 怎樣調(diào)整才能把其他應(yīng)付款調(diào)整為0啊
答: 你好,轉(zhuǎn)錄注入資金按實(shí)收資本處理,然后再用實(shí)收資本轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢(qián)支付給其他應(yīng)付款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
未分配利潤(rùn)沖減老板其他應(yīng)付款分錄怎么做?
答: 借其他應(yīng)付款 貸未分配利潤(rùn)


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2020-08-03 13:38
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