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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-08-03 12:04

你好,可以暫估入庫借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款暫估,借應(yīng)付賬款貸銀行存款

玲老師 解答

2020-08-03 12:04

如果只是買的設(shè)備配件,可以用周轉(zhuǎn)材料,這個科目

相濡以沫 追問

2020-08-03 12:06

老師我們這邊的設(shè)備都是經(jīng)營性租賃來的,可以記固定資產(chǎn)嗎?

玲老師 解答

2020-08-03 12:07

你好,租賃來的不計固定資產(chǎn),您可以寄成本或者費用,

相濡以沫 追問

2020-08-03 12:07

還有老師我們這邊是加工生鐵,經(jīng)常要買那個高溫水泥等等的材料,每次購進這個材料的時候我又要記什么科目

相濡以沫 追問

2020-08-03 12:10

老師那我們買來這個設(shè)備配件的時候就是上面說的配件已經(jīng)收到并使用,貨款也支付了,我是要記主營業(yè)務(wù)成本,還是記制造費用

相濡以沫 追問

2020-08-03 12:16

老師在嗎?

玲老師 解答

2020-08-03 12:21

購買水泥時借原材料貸銀行存款,

玲老師 解答

2020-08-03 12:22

你那個配件如果是修理固定資產(chǎn)的借管理費用,修理費貸銀行存款

相濡以沫 追問

2020-08-03 12:26

老師是更換我們租來的設(shè)備上面的配件,是直接記管理費用嗎?為什么不是制造費用,你可以幫我解答一下這個問題嗎?

玲老師 解答

2020-08-03 12:27

您好,租來的設(shè)備更換配件記管理費用,修理費,

相濡以沫 追問

2020-08-03 12:27

而且這些后面都是有發(fā)票的

玲老師 解答

2020-08-03 12:28

您好,對的,有發(fā)票的正常做賬可以稅前扣除

玲老師 解答

2020-08-03 12:28

如果您前期收到這個配件,沒有發(fā)票,你也可以正常入賬,然后等收到發(fā)票時,把前面沒有發(fā)票這筆分錄紅沖,再按發(fā)票金額入賬就可以了,

相濡以沫 追問

2020-08-03 12:30

老師麻煩你教我處理一下這兩筆業(yè)務(wù),分錄要怎么記,1.購買鋼軌,鋼板更換租來設(shè)備上面舊的,我支付了56392.45元,款已付零配件也用了,票還沒有收到

玲老師 解答

2020-08-03 12:32

您好,借管理費用,維修費待銀行存款,然后收到發(fā)票時把這筆分錄紅沖,原來的分錄不變,金額負數(shù),,后面按照發(fā)票金額入賬就可以了,借管理費用,維修費,貸銀行存款

相濡以沫 追問

2020-08-03 12:33

2.我公司主要是加工生產(chǎn)生鐵,購買高溫水泥用于生產(chǎn)設(shè)備煉鐵高爐里面的,支付貨款8100元,貨已經(jīng)收到并使用了,也是還沒有收到發(fā)票

相濡以沫 追問

2020-08-03 12:37

您好,借管理費用,維修費待銀行存款,然后收到發(fā)票時把這筆分錄紅沖,原來的分錄不變,金額負數(shù),,后面按照發(fā)票金額入賬就可以了,借管理費用,維修費,貸銀行存款,老師收到發(fā)票的時候,是不是借方還要借記:管理費用——維修費,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項稅額,貸:銀行存款這樣嗎?

玲老師 解答

2020-08-03 12:43

你好,對的,您收到的是專用發(fā)票,您最后這筆分錄是正確的

相濡以沫 追問

2020-08-03 12:49

2.我公司主要是加工生產(chǎn)生鐵,購買高溫水泥用于生產(chǎn)設(shè)備煉鐵高爐里面的,支付貨款8100元,貨已經(jīng)收到并使用了,也是還沒有收到發(fā)票

相濡以沫 追問

2020-08-03 12:50

老師還有這邊分錄要怎么記

玲老師 解答

2020-08-03 12:52

你好,貨到票未到,暫估入庫,借原材料貸應(yīng)付賬款,暫估,后面付款,借應(yīng)付賬款貸銀行存款,然后收到發(fā)票時,紅沖這筆分錄按照發(fā)票金額入賬,你生產(chǎn)領(lǐng)用正常用就可以,

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你好,可以暫估入庫借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款暫估,借應(yīng)付賬款貸銀行存款
2020-08-03 12:04:24
如果不能,不能稅前抵扣的
2017-08-23 11:08:03
你好 支付款項的時候 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 9月份再借 固定資產(chǎn) 貸 預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款
2019-10-20 15:15:21
你好,購買設(shè)備,設(shè)備已收到,已付款,未收到發(fā)票 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款——暫估 收到發(fā)票后 借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;固定資產(chǎn) 借;固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(進項稅額)貸;預(yù)付賬款
2018-05-14 16:51:14
你好,入賬的次月計提折舊
2017-02-04 16:06:22
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