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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-08-03 09:51

你好  你去看看 上期是不是還有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅

明珠 追問

2020-08-03 09:52

上期留抵稅額是零呀

meizi老師 解答

2020-08-03 09:57

你好    那你就去看看 你們數(shù)據(jù)是不是寫錯了 正常應(yīng)交稅費(fèi)  =應(yīng)交銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -留抵進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來交納的    檢查看看進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出有金額沒有

明珠 追問

2020-08-03 09:58

沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額

meizi老師 解答

2020-08-03 10:01

你好 沒有就是去檢查你們進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的金額填寫錯誤沒有。  不然不應(yīng)該會有差異的

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同學(xué),這兩個沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 (二)簡易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減預(yù)繳減上期留底
2021-08-10 08:02:23
你好,你這個可以截圖看下嗎,你有沒有留底稅額,加計(jì)抵減優(yōu)惠?沒有就銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,就是你需要交增值稅
2021-04-14 13:39:04
出口的不可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出
2019-12-23 17:06:14
應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額越多,應(yīng)納稅額當(dāng)然就越小了
2016-11-13 08:46:05
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