我們這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是664869.44 進(jìn)項(xiàng)稅額是661233.49 應(yīng)納稅額是3635.95 然后我們是制造業(yè) 有免抵退出口辦法銷項(xiàng)額2153685.3 為什么我們這個(gè)月還要交稅 不是可以抵嗎
喜悅的鮮花
于2019-12-23 16:18 發(fā)布 ??687次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-12-23 17:06
出口的不可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出
相關(guān)問題討論

同學(xué),這兩個(gè)沒什么區(qū)別,
只有(一)一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人
當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額
(二)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人
當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30

您好,準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅一般是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅和前期留抵進(jìn)項(xiàng)稅
2022-04-05 08:55:50

你好,嗯嗯,是的呢,這個(gè)是增值稅的計(jì)算公式
2020-11-18 11:33:48

同學(xué),你的理解是對(duì)的,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅的稅款是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
2019-11-04 22:12:20

你好,這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)的,建議你看一下上期的這兩欄金額是否正確,不對(duì)最好再讓稅務(wù)局查一下原因
2019-09-04 16:56:46
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喜悅的鮮花 追問
2019-12-23 17:28
樸老師 解答
2019-12-23 17:38