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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-08-02 12:51

你好,將本廠售后服務(wù)部已使用7年的5輛摩托車(每輛含稅定價6000元)銷售給本廠職工”——是按簡易計稅方法計稅,就是減按2%征收;算出來的直接是應(yīng)納增值稅額,不是銷項稅額的。

錦濡 追問

2020-08-02 13:05

應(yīng)納增值稅額和銷項稅有什么區(qū)別,不都是當(dāng)月要交的增值稅嗎?

立紅老師 解答

2020-08-02 13:09

你好,應(yīng)納增值稅額=銷項稅額一進(jìn)項稅額

錦濡 追問

2020-08-02 15:58

請問是不是因為:本廠售后服務(wù)部已使用7年的5輛摩托車(每輛含稅定價6000元)銷售給本廠職工”沒有所對應(yīng)的進(jìn)項稅,所以被列為應(yīng)納增值稅,而不是銷項稅?

立紅老師 解答

2020-08-02 16:08

你好,不是的,是因為摩托車是從2013年8月1日后才以抵扣進(jìn)項稅額,所以在企業(yè)購入時是沒有抵扣進(jìn)項的;因些銷售時是按簡易計稅方法交稅

錦濡 追問

2020-08-02 16:49

那是不是因為,簡易計稅方法不能抵扣進(jìn)項稅,所以直接就是應(yīng)納稅額,而不是銷項稅的意思?

立紅老師 解答

2020-08-02 16:51

你好,是的,是這樣的。

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你好,將本廠售后服務(wù)部已使用7年的5輛摩托車(每輛含稅定價6000元)銷售給本廠職工”——是按簡易計稅方法計稅,就是減按2%征收;算出來的直接是應(yīng)納增值稅額,不是銷項稅額的。
2020-08-02 12:51:06
學(xué)員你好,如果你經(jīng)常要用到,需要到稅局辦理,偶爾一次,去稅局現(xiàn)場申報即可
2021-06-13 13:21:56
說差額的也可以
2018-10-10 21:21:22
你好這個一般納稅人 可以選擇以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額 這個是(含稅收入-含稅成本)/1.06*0.06去交增值稅,
2022-04-25 10:56:15
你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
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