
老師你好,去年年末我看到他們有筆無票的銷售費用是這樣做的,借銷售費用,貸應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在要把它沖回來,怎么做分錄
答: 借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
老師,應(yīng)該付給客戶的回扣可以這樣做分錄嗎?借:銷售費用 貸:應(yīng)付賬款 做內(nèi)帳的
答: 借銷售費用—傭金 貸銀行存款或現(xiàn)金
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問多計提需沖提時,做分錄,紅沖或者做相反方向分錄是否是都合規(guī)的,例如,某應(yīng)付賬款計提時100,實付80,計提時:借:銷售費用 100 貸:應(yīng)付賬款 100 實付時:借:銷售費用 20 紅沖 貸:應(yīng)付帳款 20 紅沖,或者 借:應(yīng)付帳款 20,貸:銷售費用 20 老師,請問哪種做賬方法是合規(guī)的呢?謝謝
答: 你好 軟件做賬選擇負數(shù)紅沖
老師,打擾一下問個問題支付的4月5月的運費,5月報表沒有掛應(yīng)付賬款,這個月怎么補做賬 當月補掛賬分錄嗎?借:銷售費用 貸:應(yīng)付賬款嗎?當月支付出去時直接沖掉嗎?
2月把一筆應(yīng)付款直接作成了以下分錄,當月賬已結(jié)借:銷售費用貸:現(xiàn)金現(xiàn)在要調(diào)成應(yīng)付賬款,分錄應(yīng)該是怎么樣的?
2月把一筆應(yīng)付款直接作成了以下分錄,當月賬已結(jié)借:銷售費用貸:現(xiàn)金現(xiàn)在要調(diào)成應(yīng)付賬款,分錄應(yīng)該是怎么樣的?

