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送心意

韋老師

職稱中級會計(jì)師

2020-08-01 06:38

您好!應(yīng)該是錄入借方和貸方不平。

清酒若茶 追問

2020-08-01 07:13

前期賬務(wù)不清,重新建立賬套,按正確的數(shù)據(jù)錄入。是按借貸方錄入嗎,比如銀行存款錄入6月底正確的數(shù)10萬,貸方也必須錄入相對應(yīng)的科目10萬。這樣才能平嗎?

韋老師 解答

2020-08-01 09:08

不是的,你拿科目余額表,把借方的數(shù)據(jù)輸入到借方,把貸方的數(shù)據(jù)輸入到貸方。

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相關(guān)問題討論
您好!應(yīng)該是錄入借方和貸方不平。
2020-08-01 06:38:34
你之前科目余額表期末是平嗎?不是不平填寫利潤分配未分配利潤下面
2020-06-23 05:10:18
貸方余額未錄入,就是資產(chǎn)負(fù)債表中的”負(fù)債“、”所有者權(quán)益“科目的余額未錄入,不能試算平衡
2018-08-24 19:11:58
你好,你還需要知道與銀行存款對應(yīng)的其他科目余額,而且符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 等式關(guān)系才可以建賬的
2019-12-30 17:12:53
你看下之前的賬本 看下?lián)p益類科目的發(fā)生額是不是沒寫 損益類每月結(jié)轉(zhuǎn)后余額為0 但要記得看下發(fā)生額
2020-05-22 10:40:39
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