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送心意

石老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-07-31 22:20

你好,代墊運費的增值稅直接作為進(jìn)項稅

中級必過 追問

2020-07-31 22:25

應(yīng)收賬款的收的是銷項稅,代墊0.2的進(jìn)項稅是用來抵扣乙方的銷項,所以不計甲方的應(yīng)收賬款,是這個意思嗎?

中級必過 追問

2020-07-31 22:26

0.2是作為乙方的進(jìn)項還是作為甲方的進(jìn)項稅抵扣呢?

石老師 解答

2020-07-31 22:41

你好,是的,是這樣的,如果說這個運費發(fā)票是開給甲方的,那么就需要由乙方向甲方收取,由甲方去抵扣進(jìn)項稅。

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你好 應(yīng)收帳款58500 其他應(yīng)收款1500
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你好,代墊運費的增值稅直接作為進(jìn)項稅
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應(yīng)收帳款58500 其他應(yīng)收款1500
2019-12-05 23:35:04
你好,代墊的運費通過應(yīng)收賬款核算的
2019-05-11 14:33:27
如果是銷售商品代墊運費,計入應(yīng)收賬款
2021-04-29 12:21:38
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