你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅, 問
是的,就是那樣做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 答
請問老師有自動(dòng)編制合并報(bào)表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項(xiàng)目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答
親 我去年開通的全盤真賬實(shí)訓(xùn)會計(jì)校長VIP班-二十 問
課程這塊,請咨詢下官網(wǎng)在線客服或班主任,能得到更有效信息。 答
老師你好,原股東的股權(quán)是50萬,已經(jīng)實(shí)繳了20萬。但 問
關(guān)鍵是當(dāng)時(shí)打款是否備注投資款? 答

老師,5月份匯算上年的企業(yè)所得稅時(shí)交的稅,調(diào)整到以前年度損益后,5月份月末是還要調(diào)整一下未分配利潤嗎?借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
答: 你好,匯算清繳補(bǔ)交所得稅這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
18年的時(shí)候本來該計(jì)入研發(fā)支出的計(jì)入到了勞務(wù)成本并進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?通過以前年度損益調(diào)整的話是不是這樣調(diào)整:借研發(fā)支出,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤?因?yàn)槠髽I(yè)虧損不交企業(yè)所得稅,所以就不用做所得稅的調(diào)整對嗎?
答: 是的,直接調(diào)整成本部分,不調(diào)整所得稅,分錄處理是對的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個(gè)年報(bào)所得稅多交的3000,不進(jìn)行抵減下年度所得稅,已經(jīng)做到,借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:利潤分配——未分配利潤3000里面了,現(xiàn)在怎么做會計(jì)處理?
答: 你好,不需要做分錄

