
老師,5月份匯算上年的企業(yè)所得稅時(shí)交的稅,調(diào)整到以前年度損益后,5月份月末是還要調(diào)整一下未分配利潤(rùn)嗎?借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
答: 你好,匯算清繳補(bǔ)交所得稅這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整
18年的時(shí)候本來(lái)該計(jì)入研發(fā)支出的計(jì)入到了勞務(wù)成本并進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?通過(guò)以前年度損益調(diào)整的話是不是這樣調(diào)整:借研發(fā)支出,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?因?yàn)槠髽I(yè)虧損不交企業(yè)所得稅,所以就不用做所得稅的調(diào)整對(duì)嗎?
答: 是的,直接調(diào)整成本部分,不調(diào)整所得稅,分錄處理是對(duì)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個(gè)年報(bào)所得稅多交的3000,不進(jìn)行抵減下年度所得稅,已經(jīng)做到,借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)3000里面了,現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)處理?
答: 你好,不需要做分錄


無(wú)語(yǔ)的向日葵 追問(wèn)
2019-06-26 16:50
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2019-06-26 16:52
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