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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-12 09:02

那我公司會是一直發(fā)票預繳增值稅的,那一直不減免嗎?不是可以為負數的嗎?

新雨旋陽 追問

2016-07-12 09:06

可我已在國稅報備了,退稅需要怎么搞呢?沒有搞過,還以為是以后要交稅了下資直接減了為整數就好了呢

新雨旋陽 追問

2016-07-12 09:07

老師我報表已校驗了,包括這個1050

鄒老師 解答

2016-07-12 09:00

你好,減免的暫時不用填寫,等有應納稅額的時候減免

鄒老師 解答

2016-07-12 09:03

1,可以不減免
2,為負數需要申請退稅的

鄒老師 解答

2016-07-12 09:07

去稅局填寫退稅申請表
或者雖然報備了,但是你可以不減免

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相關問題討論
你好,減免的暫時不用填寫,等有應納稅額的時候減免
2016-07-12 09:00:27
您好,現在小規(guī)模納稅人可以開1%點票。 如果是含稅的100*5.2/1.01*0.01=5.14851485149 如果是不含稅的100*5.2*0.01=5.2
2020-03-18 11:47:44
你好! 是的,包含預交稅款的,預交稅款申報時是可以抵減應交稅款的(多退少補的)
2019-09-04 13:47:50
合計沒有超過30萬,專票填寫1行=2行=133528.41%2B6119.85 普通發(fā)票填寫10行=不含稅69306.93 ,對應133528.41*2%填寫減征額16欄=減免表2.3.4列
2020-07-07 12:02:25
您好,在稅務發(fā)票那欄,就不要填寫這張已經作廢的代開專票了。
2017-01-14 15:32:56
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