
比如我收款200,但是實(shí)際銷售199,這個(gè)尾差調(diào)整可以這樣做嗎?
答: 你好,實(shí)際銷售199,我收款200,多收的1元需要通過營業(yè)外收入核算。
老師,我們的實(shí)際庫存是150萬,外帳賬面庫存是300萬,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?差額是無票銷售的。
答: 你好,內(nèi)帳與外帳的庫存基本上不太可能做到一致的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
怎么理解已銷商品的銷售成本調(diào)整為實(shí)際成本
答: 貿(mào)易企業(yè)有的會采用商品進(jìn)銷差價(jià)核算,所以到期末需要調(diào)整為實(shí)際成本


陳燕青 追問
2020-07-31 12:04
鄒老師 解答
2020-07-31 12:04
陳燕青 追問
2020-07-31 12:05
鄒老師 解答
2020-07-31 12:06