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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-30 14:14

你好
借,主營業(yè)務(wù)成本
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

Zt。 追問

2020-07-30 14:22

原分錄是:借庫存商品 ,貸:庫存商品(暫估)   借:營業(yè)外支出   貸:應(yīng)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)  貸:應(yīng)付賬款  然后最后是當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的分錄。
營業(yè)外支出是因?yàn)樾?shù)點(diǎn)差異0.01導(dǎo)致的
那需要怎么紅沖原分錄呢

立紅老師 解答

2020-07-30 14:24

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) ——這個(gè)是轉(zhuǎn)哪里去了;然后現(xiàn)在是需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么

Zt。 追問

2020-07-30 14:32

做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),但是我沒紅沖之前錯(cuò)誤發(fā)票的分錄 不知道如何沖 上面發(fā)給你的那筆 就是錯(cuò)誤發(fā)票的分錄
對(duì) 要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

立紅老師 解答

2020-07-30 14:40

你好,
借庫存商品 ,貸:庫存商品(暫估) 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
您是說這個(gè)分錄是錯(cuò)誤的,如果是錯(cuò)誤的,做紅字的分錄沖銷就可以;

Zt。 追問

2020-07-30 14:43

但是有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)需要怎么紅沖 沖這個(gè)的話 不是就會(huì)造成待認(rèn)證有余額

立紅老師 解答

2020-07-30 14:46

你好,期末將待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)余額轉(zhuǎn)入未交增值稅就可以。

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相關(guān)問題討論
好,如果你們是服務(wù)行業(yè)的可以的。
2021-12-15 11:31:08
你好 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020-07-30 14:14:04
你好,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-11-07 10:02:24
你好 做借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020-05-08 09:41:25
你好,不是這樣的,借本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2019-01-05 23:25:36
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