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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-30 09:55

你好 你說(shuō)下大概業(yè)務(wù)   好判斷    你們是取得政府補(bǔ)助的以后期間的費(fèi)用是嗎

追問

2020-07-30 09:56

財(cái)政給的基本醫(yī)療補(bǔ)助。

meizi老師 解答

2020-07-30 10:00

你好     嗯是這樣來(lái)做賬分錄的。  你把遞延收入要寫成 遞延收益的哦  前面還要做一筆 借銀行存款貸遞延收益

追問

2020-07-30 10:03

按照這樣么?

meizi老師 解答

2020-07-30 10:06

你好  是的     實(shí)際就是做 借遞延收益   貸管理費(fèi)用

追問

2020-07-30 10:07

需要中間的那兩筆負(fù)數(shù)么?

meizi老師 解答

2020-07-30 10:08

你好   你直接做 借遞延收益 貸管理費(fèi)用 這個(gè)科目就行了

追問

2020-07-30 10:09

那管理費(fèi)用中的應(yīng)付職工薪酬總數(shù)和負(fù)債的應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生數(shù)就對(duì)不上了。

meizi老師 解答

2020-07-30 10:10

你好    你去看看你之前做賬 是做了 通過應(yīng)付職工薪酬過渡的話 就對(duì)應(yīng)去沖這個(gè)應(yīng)付職工薪酬 。  如果是直接做的管理費(fèi)用  貸銀行存款的  就直接沖管理費(fèi)用就行了。   按情況來(lái)

追問

2020-07-30 10:14

政府補(bǔ)助下?lián)芪募校鞔_是為職工安置的資金,可以沖減去年已經(jīng)為職工支付的保險(xiǎn),工資費(fèi)用么?如果可以沖減,那么是調(diào)整以前年度損益還是增加本年的其他收益呢?

meizi老師 解答

2020-07-30 10:18

你好 那你就要走應(yīng)付職工薪酬科目去核算  到時(shí)遞延收益沖你們發(fā)生的費(fèi)用  或者成本 。 你是凈額法 不走其他收益

追問

2020-07-30 10:22

如果可以沖減以前年度發(fā)生的費(fèi)用,那么做借遞延收益貸以前年度損益,那么所得稅匯算的時(shí)候當(dāng)做不征稅收入如何申報(bào)?

追問

2020-07-30 10:23

也就是借遞延收益貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了。

meizi老師 解答

2020-07-30 10:33

如果不征稅,就填在主表的不征稅收入

追問

2020-07-30 10:35

那對(duì)應(yīng)的以前年度的費(fèi)用該如何在所得稅匯算申報(bào)表中填寫,填寫到什么地方?

meizi老師 解答

2020-07-30 10:37

你好以前年度的費(fèi)用 你是走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的  結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配去 。

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相關(guān)問題討論
不對(duì)哦,有可能要做其他收益處理。
2021-10-23 12:40:10
你好 你說(shuō)下大概業(yè)務(wù) 好判斷 你們是取得政府補(bǔ)助的以后期間的費(fèi)用是嗎
2020-07-30 09:55:05
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)繳所得稅
2016-03-08 12:33:39
你好,這個(gè)在核算的時(shí)候,要作為公司的收入,不作為政府補(bǔ)助的
2020-07-30 08:56:06
你好同學(xué),你可以直接去問一下12345同學(xué),
2019-10-24 18:08:02
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