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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-07-30 08:12

你好,需要計(jì)算,做好了發(fā)給你

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:19

1、2019.6.30完工履約進(jìn)度的計(jì)算5000/18000=27.78%

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:19

借合同履約成本5000
貸原材料、應(yīng)付職工薪酬等5000

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:20

合同收入是22000*5/18=6111.11
借合同結(jié)算6111.11
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6111.11

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:21

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000
貸合同履約成本5000

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:22

借應(yīng)收賬款6000
貸合同結(jié)算5504.59
應(yīng)交睡得-銷項(xiàng)稅額495.41

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:23

借銀行存款4000
貸應(yīng)收賬款4000

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:26

2、2019.12.31完工履約進(jìn)度的計(jì)算9000/18000=50.00%

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:27

合同收入的計(jì)算是22000*50%-6111.11=4888.89

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:27

借合同履約成本4000
貸原材料、應(yīng)付職工薪酬等4000

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:27

借合同結(jié)算4888.89
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4888.89

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:27

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000
貸合同履約成本4000

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:28

借應(yīng)收賬款4000
貸合同結(jié)算3669.72
應(yīng)交睡得-銷項(xiàng)稅額330.28

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:28

借銀行存款5000
貸應(yīng)收賬款5000

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:29

3、2020.6.30完工履約進(jìn)度的計(jì)算14000/18000=77.78%

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:30

合同收入的計(jì)算是22000*77.78%-11000=6111.11

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:30

借合同履約成本5000
貸原材料、應(yīng)付職工薪酬等5000

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:30

借合同結(jié)算6111.11
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6111.11

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:30

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000
貸合同履約成本5000

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:31

借應(yīng)收賬款7000
貸合同結(jié)算6422.02
應(yīng)交睡得-銷項(xiàng)稅額577.98

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:32

借銀行存款6000
貸應(yīng)收賬款6000

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:32

4、2020.12.31完工履約進(jìn)度的計(jì)算1-77.78%=22.22%

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:33

合同收入的計(jì)算是22000-6111.11-4888.89-6111.11=4888.89

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:34

借合同履約成本3500
貸原材料、應(yīng)付職工薪酬等3500

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:34

借合同結(jié)算4888.89
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4888.89

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:34

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3500
貸合同履約成本3500

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:35

借應(yīng)收賬款5500
貸合同結(jié)算5045.87
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額454.13

暖暖老師 解答

2020-07-30 08:35

借銀行存款7000
貸應(yīng)收賬款7000

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你好,月未計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,計(jì)提附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等,結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸:成本費(fèi)用類科目,年末,借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2017-07-07 10:19:22
您好,第二小題 借:庫(kù)存商品2000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益2000
2021-12-08 19:53:01
你好,需要計(jì)算,做好了發(fā)給你
2020-07-30 08:12:23
你好,這個(gè)需要給到職工嗎
2018-04-26 10:20:37
賬務(wù)處理是對(duì)的,同學(xué)
2019-07-05 11:50:16
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