
月末要做那些賬務(wù)處理,還有年末要做那些
答: 你好,月未計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,計(jì)提附加稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等,結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸:成本費(fèi)用類科目,年末,借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
求解答,第2小題和第3小題的賬務(wù)處理.
答: 您好,第二小題 借:庫(kù)存商品2000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益2000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
生育津貼的賬務(wù)處理
答: 你好,這個(gè)需要給到職工嗎


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2020-07-30 08:19
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