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送心意

王瑞老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2020-07-29 21:28

你好,在檢查一個(gè)公司的控制是否存在缺陷及缺陷是否嚴(yán)重時(shí),可以先不看公司中存在的錯(cuò)報(bào), 控制缺陷是一方面  錯(cuò)報(bào)檢查是另一方面

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你好,在檢查一個(gè)公司的控制是否存在缺陷及缺陷是否嚴(yán)重時(shí),可以先不看公司中存在的錯(cuò)報(bào), 控制缺陷是一方面 錯(cuò)報(bào)檢查是另一方面
2020-07-29 21:28:07
就是已經(jīng)挖了15年了。快挖完了。
2019-05-18 13:27:52
你指的是哪句話,同學(xué)
2020-04-10 13:27:31
你好,同學(xué),我舉個(gè)例子,比如建筑物里面包含的電梯和中央空調(diào),它們是固定資產(chǎn)的不同組成部分,但是給企業(yè)帶來的經(jīng)濟(jì)利益的實(shí)現(xiàn)方式不同,所以就分別作為單項(xiàng)固定資產(chǎn)處理。
2019-03-05 14:46:19
日后事項(xiàng) 是公司的一些重大事項(xiàng) 比如 去年確認(rèn)的收入 今年顧客退回 沖減去年收入 這個(gè) 是調(diào)整事項(xiàng) 比如 這段時(shí)間 公司發(fā)行股票上市 這個(gè) 是非調(diào)整事項(xiàng) 但還是很多 比如這段時(shí)間 發(fā)生的正常的銷售業(yè)務(wù) 計(jì)提職工工資等 這些 并不是日后事項(xiàng)哦
2020-07-28 16:03:50
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

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