国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-29 15:12

你好,服務員的工資是需要計提的;

彪壯的墨鏡 追問

2020-07-29 15:45

這個最后是需要結轉成本的

彪壯的墨鏡 追問

2020-07-29 15:46

老師,你能這下,分錄嗎,計提的時候和發(fā)放的時候,和結轉成本的時候

立紅老師 解答

2020-07-29 15:56

你好,
這個計提
借,主營業(yè)務成本
貸,應付職工薪酬
結轉成本
借,本年利潤 
貸,主營業(yè)務成本。
發(fā)放
借,應付職工薪酬
貸,銀行存款

彪壯的墨鏡 追問

2020-07-29 16:37

這樣的,我知道了,謝謝老師

彪壯的墨鏡 追問

2020-07-29 16:38

老師我直接是勞務成本,貸,庫存現(xiàn)金    結轉的時候是借主營業(yè)務成本貸勞務成本,這樣可以嗎

立紅老師 解答

2020-07-29 16:39

你好,可以,是可以的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,服務員的工資是需要計提的;
2020-07-29 15:12:48
你好,是計入管理費用科目核算的
2019-03-26 16:20:48
可以做營業(yè)成本的,直接計入主營業(yè)務成本-人工成本就可以了
2022-01-13 18:18:21
借:應付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,應交稅費-應交個人所得稅,交稅時,借:應交稅費-應交個人所得稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2022-04-03 15:12:21
你好,對的是的是這么做。
2022-04-15 12:54:22
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...