在申報(bào)系統(tǒng)已經(jīng)申報(bào)了11萬的加計(jì)抵減額,但是一直沒有做加計(jì)抵減的計(jì)提分錄,應(yīng)納稅額也一直小于0,可不可以不做加計(jì)抵減的計(jì)提?
小妮子6789
于2020-07-28 14:40 發(fā)布 ??2379次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-07-28 14:41
補(bǔ)上,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2020-07-28 14:41:58

借銷項(xiàng)稅額40518.61 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 32167.84,轉(zhuǎn)出未交增值稅40518.61 -32167.84,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8350.77 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8350.77 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8350.77
貸:銀行存款 5133.99
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入8350.77 - 5133.99
2020-04-29 09:03:45

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1
2017-05-04 16:47:22

您好,麻煩您能把問題闡述的清楚些,好嗎?
2016-12-10 14:41:53

您好,您這個(gè)是什么意思?
2022-03-16 11:20:31
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小妮子6789 追問
2020-07-28 14:58
maize老師 解答
2020-07-28 15:03
小妮子6789 追問
2020-07-28 16:13
maize老師 解答
2020-07-28 16:26
小妮子6789 追問
2020-07-28 17:34
maize老師 解答
2020-07-28 17:35