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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-28 14:41

補(bǔ)上,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

小妮子6789 追問

2020-07-28 14:58

應(yīng)納稅額一直是0

maize老師 解答

2020-07-28 15:03

抵減嗎,抵減過嗎,有抵減過轉(zhuǎn),沒有不做你這個(gè)對(duì)應(yīng)減免轉(zhuǎn)這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

小妮子6789 追問

2020-07-28 16:13

沒有抵減過

maize老師 解答

2020-07-28 16:26

沒有就不做處理,幾時(shí)抵減幾時(shí)做上面分錄

小妮子6789 追問

2020-07-28 17:34

是什么分錄都不用做嗎?等有稅要抵減的時(shí)候再做分錄,是這意思嗎?

maize老師 解答

2020-07-28 17:35

是的,是的,是的,是的

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補(bǔ)上,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2020-07-28 14:41:58
借銷項(xiàng)稅額40518.61 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 32167.84,轉(zhuǎn)出未交增值稅40518.61 -32167.84,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8350.77 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8350.77 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8350.77 貸:銀行存款 5133.99 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入8350.77 - 5133.99
2020-04-29 09:03:45
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1
2017-05-04 16:47:22
您好,麻煩您能把問題闡述的清楚些,好嗎?
2016-12-10 14:41:53
您好,您這個(gè)是什么意思?
2022-03-16 11:20:31
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