国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-28 11:21

你好,
借,其他應(yīng)收款25157.86
貸,銀行存款25157.86

借,原材料等
貸,其他應(yīng)收款15248.35

借,原材料等
貸,其他應(yīng)收款10208.03

借,其他應(yīng)收款10208.03
貸,銀行存款10208.03

一點辣! 追問

2020-07-28 14:36

老師,那你說像我們公司買銅線,有采購買的,也有其他人買的。然后攢到一起開票。也就是3月份4、5月份的到6月份才回來票。然后我做賬的時候,比如A買的 我暫估入賬的時候如果不含稅。那就放到應(yīng)付稅費-待抵扣 可以嗎 要不 6月份 就要沖好幾筆

立紅老師 解答

2020-07-28 14:47

你好,可以,是可以的。

一點辣! 追問

2020-07-29 09:24

老師,我在問下。比如1997682.98元,轉(zhuǎn)換成萬元。后面小數(shù)點怎樣寫

立紅老師 解答

2020-07-29 09:25

你好,199,77萬元,是按保留兩位小數(shù)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好, 借,其他應(yīng)收款25157.86 貸,銀行存款25157.86 借,原材料等 貸,其他應(yīng)收款15248.35 借,原材料等 貸,其他應(yīng)收款10208.03 借,其他應(yīng)收款10208.03 貸,銀行存款10208.03
2020-07-28 11:21:29
a公司出錢時借:其他應(yīng)收款貸:現(xiàn)金6000元,收到發(fā)票報銷時借:管理費用貸:其他應(yīng)收款5000元 b公司收到發(fā)票做賬時:借:管理費用貸:現(xiàn)金3000元 然后a公司再做一筆借:現(xiàn)金1000貸:其他應(yīng)收款
2017-05-19 22:23:02
借:管理費用--差旅費貸:現(xiàn)金
2017-03-21 14:04:09
借;管理費用 貸;其他應(yīng)收款 4000 庫存現(xiàn)金 1000 借;管理費用 貸;庫存現(xiàn)金 3000
2017-05-18 11:59:52
1、借:其他應(yīng)收款 1000 貸:銀行存款 1000 2、借:管理費用 1640 貸:銀行存款 640 貸:其他應(yīng)收款 1000
2017-08-19 09:09:08
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...